用友U8帐套的反结账步骤

2016/12/22 21:57:54济南用友

在使用用友U8财务软件结账完毕之后,如果发现结账的月份中存在着一些错误,这是需要修改的,那就需要进行反结账的操作,用友U8进行帐套反结账的方法如下:   

财务会计——>总账——>期末——>结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+f6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成。   

财务会计——>总账——>期末——>对账,同时按下ctrl+H,系统会提示:“恢复记账前状态已被激活”;

然后在财务会计——>总账——>凭证——>恢复记账前状态中执行反记账命令。   

恢复到记账前状态后,需要修改凭证的,还需要取消凭证审核(注意:谁审核谁取消)。

取消凭证审核后,就可以修改凭证。   

总账系统中的注意点:在转账生成凭证前,应确保当月所有的凭证都已经记账。

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